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          內控合規管理崗位職責(2篇范文)

          發布時間:2023-07-16 19:15:03 查看人數:25

          內控合規管理崗位職責

          第1篇 內控合規管理崗位職責

          1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;

          2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

          3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續跟進督辦;

          4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;

          5、撰寫各類內控報告及相關材料;

          6、部室交辦的其他工作。

          任職資格

          1、大學本科及以上;

          2、有一定工作經驗者優先;

          3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。

          第2篇 內控合規管理崗位職責任職要求

          內控合規管理崗位職責

          合規與內控管理 職位介紹:

          參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;

          對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;

          組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;

          對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;

          對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;

          跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;

          招聘要求:

          1、碩士及以上學歷,金融、法律、會計、審計等專業優先;

          2、具備5年及以上正規金融機構合規內控、審計或者稽核工作經驗,有四大會計師事務所金融機構審計項目經驗的優先;

          3、熟悉資產管理行業相關法律法規、監管政策及內部控制機制、流程,能夠獨立開展合規/內控自查工作;

          4、具備良好的公文能力、組織協調能力、溝通能力和團隊合作精神,工作嚴謹、細致;

          5、具備cpa,cfa或者通過國家司法考試者優先。 職位介紹:

          參與制定內控相關政策、制度、流程與規范,有效推動完善內控長效機制;

          對接各項內外部審計或檢查,對發現問題的整改落實情況進行跟蹤監督,促進整改措施貫徹落實;

          組織開展各項內控自查/合規檢查工作,識別及評價各項業務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;

          對公司規章制度、重要業務進行合規性審核;

          對新業務、新流程及重要事項提供合規建議;

          跟蹤外部監管政策并進行政策解讀與宣導;

          內控合規管理崗位

          內控合規管理崗位職責(2篇范文)

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